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新利18luck官方网站部门决算公示
2015年11月24日 14:20  点击:[]

2014年新利18luck官方网站

部门决算

 

 

目录

 

第一部分 新利18luck官方网站概况

 

一、主要职能

 

二、部门决算单位构成

 

第二部分 新利18luck官方网站2014 年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、财政拨款支出决算表

 

三、财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况

 

第三部分 新利18luck官方网站2014年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、财政拨款支出决算情况说明

 

三、三公经费公共预算财政拨款支出情况

 

第四部分 名词解释

 

第五部分 2014 年度重点工作完成情况

第一部分新利18luck官方网站概况

 

一、主要职能

新利18luck官方网站全面贯彻党的教育方针,认真实施中、小学九年义务教育,促进基础教育发展,全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。把德育工作放在首位。坚持管理育人,教书育人,服务育人,环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍,切实提高德育效果。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》,遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。
   
新利18luck官方网站坐落于徐州经济技术开发区,座地       39632,学生总数1610人,校舍 14253 ,宽阔的场地为师生提供了良好的运动场、图书室、阅览室、实验室、电教室、电子阅览室、心理咨询室、卫生室、体育室、音乐室、美术室、通用技术室等学习、生活设施设备齐全,数量充足,质量优良。

二、部门决算单位构成

2014年决算为新利18luck官方网站,至20141231日我校教职工为167人,其中:在职教职工128、离休1人、退休人员28人、代课教师6人、遗属人员4人。

 

第二部分新利18luck官方网站2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表
 编制部门:新利18luck官方网站                                                                      单位:万元

           

            

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

    

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

2338.5163

一、一般公共服务支出

37

 

一、基本支出

60

1501.5308

其中:政府性基金

2

57.36

二、外交支出

38

 

人员经费

61

1290.9866

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

日常公用经费

62

210.5441

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

二、项目支出

63

 836.9855

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

2338.5163

基本建设类项目

64

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

 行政事业类项目

65

 836.9855

六.其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

三、上缴上级支出

66

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

四、经营支出

67

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

五、对附属单位补助支出

68

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

69

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

支出经济分类

70

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

基本支出和项目支出合计

71

2338.5163

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

工资福利支出

72

966.6333

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

商品和服务支出

73

 186.9949

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

对个人和家庭的补助

74

 329.1033

 

16

 

十六、金融支出

52

 

对企事业单位的补贴

75

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

赠与

76

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

债务利息支出

77

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 基本建设支出

78

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 其他资本性支出

79

855.7847

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

57

 

贷款转贷及产权参股

80

 

 

22

 

二十二、其他支出

58

   5

 其他支出

81

 

 

23

 

 

59

 

 

82

 

本年收入合计

24

2338.5163

本年支出合计

 

83

2338.5163

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

 

84

 


年终结转和结余

26

 

    加纳所得税

 

85

 


基本支出结转

27

 

    提取职工福利基金

 

86

 

 项目支出结转和结余

28

 

    转入事业基金

 

87

 

 经营结余

29

 

    其他

 

88

 

 

30

 

 年末结转和结余

 

89

 

 

31

 

   基本支出结转

 

90

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

 

91

 

 

33

 

经营结余

 

92

 

 

34

 

 

 

93

 

 

35

 

 

 

94

 

 总计

36

 2338.5163

总计

 

95

 2338.5163

 

 

 

 

 

二、  财政拨款支出决算表

编制部门:新利18luck官方网站                                                                        单位:万元

项目

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

 

科目名称

 

栏次

1

2

3

合计

2338.5163

1501.5308

836.9855

205

教育支出

2338.5163

1501.5308

836.9855

20502

普通教育

2338.5163

1501.5308

836.9855

2050201

  小学教育

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

 

 

 

20510

地方教育附加安排的支出

 

 

 

20510003

  城市中小学校舍建设

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

注:财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金财政拨款支出(本表按照政府收支分类科目的功能分类项级科目列示)。

 

 

 

   三、财政拨款三公”经费、会议费、培训费支出情况表 

  编制部门:新利18luck官方网站                                                             单位:万元

                                  项目

                                决算数

 

一、三公经费合计

11.0513

 

     1、因公出国(境)费

2.71

 

    2、公务用车购置及运行费

7.0661

 

         公务用车购置费

 

 

               公务用车运行维护费

7.0661

 

     3、公务接待费

1.2752

 

二、会议费

0.0953

 

三、培训费

7.2865

 

 

 

1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 1 人次。

     2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

     3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待27批次,260人次,共12752元;外事接待0批次,0人次,0元。

 

第三部分 新利18luck官方网站2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 ()全年财政拨款收入总计2338.5163万元,其中:基本支出全年共拨入1501.5308万元,项目支出全年共拨入836.9855万元。全部为经济技术开发区当年拨付的资金。

(二)全年支出总计2338.5163万元。具体支出情况如下:

1、基本支出1501.5308万元。占全年支出总额64.21%

1)、工资福利支出:966.6333万元。占基本支出总额64.44%

2)、商品服务支出:186.9949万元。占基本支出总额12.45%

3)、对个人和家庭的补助:329.1033万元,占基本支出总额21.91%

4)、其他资本性支出:855.7847万元,占基本支出总额56.99%

2、项目支出836.9855万元,占全年支出总额35.79%

二、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算是指公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。新利18luck官方网站2014年的公共预算财政拨款支出全部为本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出,上年度财政拨款结转结余0万元。

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明

 2014年,新利18luck官方网站三公经费公共预算财政拨款支出决算11.0513万元,其中:公务用车购置及运行费支出7.0661万元,占63.94%;公务接待费支出1.2752万元,占11.54%

第四部分    名词解释

     一、  基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     二、  项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     其它相关名词的内容及涵义已在上述有关说明中加以阐述、解释,在此不再赘述。

第五部分 2014 年度重点工作完成情况

 

新利18luck官方网站“以建设文化型学校、科学推进高效课堂、倾力打造幸福教育、全面提高教育质量”的战略目标,以落实“学讲计划”精神的高效快乐课堂模式为工作重点。学校先后获得江苏省文明单位、江苏省文明学校、江苏省年度最具影响力初中、江苏省“健康促进学校”银奖、江苏省体育工作先进学校、徐州市文明单位标兵、全国教育信息化示范基地、全国语文学习科学实验学校等70余项国家省市区荣誉。2014年主要取得成绩为:徐州市第十届“创新杯”中小学教师优秀教学论文评选6人获奖、“七彩语文杯”江苏省第十二届“中学生与社会”作文比赛19人次获奖、青少年科技教育先进学校(集体)、江苏省节水型单位、江苏省节水型学校、江苏省第十八届省运会男子少年乙组冠军、“国际竞走多日挑战赛”冠军、江苏省第四届阳光体育节团体第六名、“徐州市首届中学生阅读展示”9人获奖、徐州市绿色学校复验过关等等。

学校结合学讲计划在教师专业发展方面加大资金投入和有效策略实施,教师的专业技能和业务水平提高了一个台阶。

一、质量立校,固内涵发展之基

1、推进课堂教学改革,构建活力高效课堂

2、扎实落实教学过程的管理,注重学生学习习惯的养成教育

3、改革备课模式,增强备课实效

4、加大质量监控的落实力度和质量评价

二、科研兴校,展内涵发展之翼

1、加强师德修养,树立教师整体形象

2加强教育科研,提升教师专业素养

3、促进青年教师成长

4、强化队伍教师,学校管理精细化,人性化

三、文化强校,强内涵发展之核

1、静心读书,打造书香校园

2、潜心学习,打造摸香校园

3、彰显篆刻特色,努力打造“魅力开中”

四、强化养成教育,打造德育特色校园

1、规范办学行为

2、坚持德育为首

3、促进全面发展

 

 

                         新利18luck官方网站                            2015年11月18

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